首页 | 政策规划 | 188bet体育 | 经济运行 | 188bet开户 | 食品工业 | 188bet体育 | 中小企业发展| 两化融合|交通物流| 技术创新|中国药都
  最新资讯: 全文检索:
 
当前所在位置: 首页 >> 公告公示
2016定西市工业和信息化委员会(本级)部门决算
来源: 市工信委  发布时间: 2017-09-29


定西市工业和信息化委员会2016年度单位情况和收支增减变动情况说明


  一、单位情况
  (一)基本情况
  1、主要职能
  (1)贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策,拟订全市工业和信息化工作的规范性文件和政策,并会同有关方面组织实施。
  (2)拟订全市工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施;研究工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施;拟订产业政策并组织实施;推进工业和信息化体制改革和管理机制创新,提高行业综合素质和核心竞争力。
  (3)组织实施城乡工业布局调整和产业升级,推动创意产业发展;负责制定工业集聚区发展规划,推进工业项目向园区集中。
  (4)监测分析工业、信息产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡,解决工业运行中有关问题并提出政策建议;负责工业、信息产业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作;负责盐业行政、医药等物资储备管理。
  (5)指导工业和信息化业的安全生产,负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理,监督管理定西境内石油、天然气管道设施保护。
  (6)负责提出全市工业和信息产业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家、省对口部门和本市用于工业和信息产业财政性建设资金安排意见,按国家、省政府和市政府规定权限审核、核准工业和信息产业固定资产投资项目;负责工业和信息产业的对外合作与交流。
  (7)拟订全市高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等领域的规划、政策并组织实施,推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展;负责推动企业技术创新和技术进步,协调并组织实施有关国家、省、市工业和信息产业科技重大专项;负责管理企业技术中心建设,推进产学研结合及科研成果产业化;指导工业行业的质量管理。
  (8)承担全市振兴装备制造业组织协调任务,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、省级、市级重点工程建设实施有关重大专项,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。
  (9)负责全市工业、通信业节能减排工作综合协调,拟订全市工业、通信业发展循环经济、全社会能源节约、资源综合利用的规划和政策措施并组织实施,推进清洁生产,负责新型墙体材料改革工作。
  (10)负责全市中小企业发展的宏观指导,拟订促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施,协调解决有关重大问题;指导和推动全市中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。
  (11)指导协调工业信息资源开发利用;协调组织实施国家和地方工业信息技术标准;指导电子信息产业质量管理;推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展,推进工业化和信息化融合。
  (12)协调全市电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;参与全市信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通,促进电信、广播电视和计算机网络融合。
  (13)会同有关部门组织信息安全保障体系的建立,加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理;参与处理网络与信息安全重大事件;负责国防信息动员工作,保障重要通信。
  (14)协调处理无线电管理相关事宜,依法组织实施无线电管制。
  (15)负责指导和联系行业协会的工作。
  (16)承办市委、市政府、省工业和信息化委员会交办的其他事项。
  2、机构情况
  (1)部门单位构成
  定西市工信委(定西市中小企业局),是市政府工作部门,为全额拨款行政单位,财政以额度方式下达预算指标,单位按时间进度及实际支出情况逐月申报。下属事业单位2个,其中:定西市中医药产业发展办公室为财政全额拨款参公事业单位;定西市节能监察支队为财政全额拨款事业单位。
  (2)内设机构及人员构成
  ①内设机构
  定西市工信委(定西市中小企业局)内设办公室(企业党建办公室)、政策法规与产业投资科、经济运行科、交通与物流科、技术创新与装备材料科、消费品产业科、环境资源科、中小企业科、融资与信用体系建设科、信息化推进科等10个科室。
  ②人员构成
  编制人数:共有编制44人,其中行政编制30名,后勤事业编制2名(原后勤事业编制5名,其中:3名划转市机关事务管理局),参公事业编制6名(市中医药产业发展办公室6名),事业编制6名(市节能监察支队6名)。
  实有人数:共有职工40人,其中:行政干部27人,机关工勤人员3人,事业工勤人员1人,事业干部4人,参照公务员法管理人员5人。
  离退人数:共有离退休人员40人,其中:离休4人,退休36人。
  其他人员:退职人员5人,遗属人员2人,临时人员2人。
  3、机构人员当年变动情况及原因
  (1)人员变动情况。市工信委2016年新录用事业人员1人,划转市机关事务局工勤人员3人,退休3人,其中王姝玲同志未能在人社部门办理退休手续,工资仍按在职人员发放,仍按在职人员计算。
  (2)原因。因工作需要,市节能监察支队新录用事业人员1人;按照公务用车改革相关规定,3名司机划转市机关事务局;因社保制度改革相关问题,王姝玲同志未能在人社部门办理退休手续。
  二、收入支出执行情况分析
  1、2016年收入支出增减变化情况
  (1)2016年收入情况
  2016年,我委总收入为15,735,013.20元, 全部为财政拨款收入。其中:基本支出7,258,113.20元,项目支出8,476,900.00元,分别占财政拨款收入的46.13%和53.87%。如下图:

  ①财政拨款收入按功能科目:行政运行4,221,486.80元,一般行政管理事务796,900.00元,归口管理行政单位离退休2,727,103.40元,住房公积金309,523.00元,减排专项支出7,680,000.00元。分别占财政拨款收入的26.83%、5.06%、17.33%、1.97%、48.81%。如下图:

  ②财政拨款收入按具体项目:人员经费6,588,675.10元,公用经费669,438.10元, 中医药产业办工作经费50,000.00元,承接产业转移工作经费50,000.00元,中国药都办刊经费50,000.00元,办公楼维修经费646,900.00元,减排专项支出7,680,000.00元。分别占财政拨款收入的41.87%、4.25%、0.32%、0.32%、0.32%、48.81%、4.11%。如下图:

  ③2016年收入与上年度收入对比情况:2016年我委总收入为15,735,013.20元,较上年的12,852,595.89元增加2,882,417.31元,增长22.43 %。其中:基本支出拨款7,258,113.20元,较上年的6,972,547.39元增加285,565.81元,增长4.1%;项目支出拨款8,476,900.00元,较上年的5,880,048.50元增加2,596,851.5元,增长44.16%。如下图:

  ——财政拨款收入按功能科目:行政运行4,221,486.80元,较上年的4,177,918.19元增加43568.61元,增长1.04 %;一般行政管理事务796,900.00元,较上年的430,048.5元增加366,851.5元,增长85.30%;归口管理行政单位离退休2,727,103.40元,较上年的2,544,622.2元增加182,481.2元,增长7.17%;住房公积金309,523.00元,较上年的250,007.00元增加59,516.00元,增长23.81 %;减排专项支出7,680,000.00元,为本年度新增项目。如下图:

  ——财政拨款收入按具体项目:人员经费6,588,675.10元,较上年的6,735,973.66元减少147,298.56元,下降2.18%;公用经费669,438.10元,较上年的236,573.73元增加432,864.37元,增长182.97%;中医药产业办工作经费50,000.00元,与上年度一致;承接产业转移工作经费50,000.00元,与上年度一致;中国药都办刊经费50,000.00元,与上年度一致;办公楼维修经费646,900.00元,为本年度新增项目;减排专项支出7,680,000.00元,为本年度新增项目。如下图:

 ——财政拨款收入较上年度增减变动的主要原因:在基本支出拨款中奖金、取暖费、住房公积金、公杂费、交通费、差旅费标准的提高、职工调资增资和社会保障缴费项目的增加;在项目支出拨款中办公楼维修经费、减排专项支出为本年度新增项目,为非经常性项目。
  (2)2016年支出情况
  2016年,我委总支出为15,735,013.20元。其中::基本支出7,258,113.20元,项目支出8,476,900.00元,分别占财政拨款收入的46.13%和53.87%。如下图:

   ①支出按功能科目:行政运行4,221,486.80元,一般行政管理事务796,900.00元,归口管理行政单位离退休2,727,103.40元,住房公积金309,523.00元,减排专项支出7,680,000.00元。分别占财政拨款收入的26.83%、5.06%、17.33%、1.97%、48.81%。如下图:

  ②支出按具体项目:人员经费6,588,675.10元,公用经费669,438.10元, 中医药产业办工作经费50,000.00元,承接产业转移工作经费50,000.00元,中国药都办刊经费50,000.00元,办公楼维修经费646,900.00元,减排专项支出7,680,000.00元。分别占财政拨款收入的41.87%、4.25%、0.32%、0.32%、0.32%、48.81%、4.11%。

  ③2016年支出与上年度支出对比情况:2016年我委总支出为15,735,013.20元,较上年的17,992,930.78元减少2,257,917.58元,下降12.55%。其中:基本支出7,258,113.20元,较上年的6,972,547.39元增加285,565.81元,增长4.1%;项目支出8,476,900.00元,较上年的11,020,383.39元减少2543483.39元,下降23.08%。如下图:

  ——支出按功能科目:行政运行4,221,486.80元,较上年的4,177,918.19元增加43,568.61元,增长1.04%;一般行政管理事务796,900.00元,较上年的410,383.39元增加386,516.61元,增长94.18%;归口管理行政单位离退休2,727,103.40元,较上年的2,544,622.2元增加182,481.2元,增长7.17%;住房公积金309,523.00元,较上年的250,007.00元增加59,516元,增长23.81 %;减排专项支出7,680,000.00元,为本年度新增项目。如下图:

 ——支出按具体项目:人员经费6,588,675.10元,较上年的6,735,973.66元减少147,298.56元,下降2.19%;公用经费669,438.10元,较上年的236,573.73元增加432,864.37元,增长182.97%;中医药产业办工作经费50,000.00元,与上年度一致;承接产业转移工作经费50,000.00元,与上年度一致;中国药都办刊经费50,000.00元,与上年度一致;办公楼维修经费646,900.00元,为本年度新增项目;减排专项支出7,680,000.00元,为本年度新增项目。如下图:

   ——2016年支出较上年度增减变动的主要原因:在基本支出中奖金、取暖费、住房公积金、公杂费、交通费、差旅费标准的提高、职工调资增资和社会保障缴费项目的增加;在项目支出拨款中办公楼维修经费、减排专项支出为本年度新增项目,为非经常性项目。
  三、机关运行经费执行情况
  1、“三公经费”支出情况。2016年,我委“三公经费”支出总额为68,617.41元。其中:公务接待费7,582.00元,公务用车运行维护费61,035.41元,分别占总额的11.05%、88.95%。如下图:

  ①2016年实际执行数与上年度对比情况。2016年实际执行数68,617.41元,较上年实际执行数119,690.39元减少51072.98元,下降43%。其中:公务接待费7,582.00元,较上年5,498.00元增加2,084元,增长38 %;公务用车运行维护费61,035.41元,较上年114,192.39元减少53156.98元,下降47%。如下图:

  ②人均支出情况。2016年,我委实有在职职工40人,人均“三公经费”支出1,715.44元。其中:公务接待费人均支出172.32元;公务用车运行维护费人均支出1,525.89元。
  ③“三公经费”增减变动的原因。2016年8月,按照公务用车改革相关规定,我委3辆公务用车全部上交,所以费用较上一年下降。因为我委公务用车公里数大,车况差,所以运行费超出年初预算。
  2、会议费支出情况。2016年,我委年初预算未安排会议费,本年实际支付会议费13,954.00元,较上年600元增加13,354.00元,增长2225.67%;按实有在职职工40人计算,人均支出348.85元。
  3、培训费支出情况。2016年,我委共发生培训费用3,901.00元,较上年的18,030.00元减少14,129元,下降78.36%。按实有在职职工40人计算,人均支出97.53元。
  4、其他对单位影响较大的支出情况。
  ①差旅费支出情况。2016年,我委共发生差旅费162,938.00元,较上年的173,760.6元减少10,822.6元,下降6.23%。按实有在职职工40人计算,人均支出4,073.45元。
  ②劳务费支出情况。2016年,我委共发生劳务费32,300.00元,较上年的32,748.00元减少448元,下降1.37%。现有临时人员(门卫)2人,月工资1,200.00元/人。
  ③住房公积金支出情况。2016年,我委共发生住房公积金缴费309,523.00元,较上年的250,007.00元增加59,516.00元,增长23.81%。本年度财政部分住房公积金缴存比例12%,个人部分12%。
  ④其他资本性支出情况。本年度购置办公设备120,110.00元,较上年的370,000元减少249,890.00元,下降67.54%。。
  四、政府采购执行情况说明
  2016年我委政府采购工程款共计545764.37元,全部用于办公楼维修。
  五、名字解释
  1、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
  2、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
  4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  5、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  8、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  9、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”填列指一般公共预算安排的基本支出中的“日常公用经费支出”。






网站地图 | 关于我们 | 设为首页 |
Copyright(C) 2016-2026 188bet体育 版权所有; 承办:定西市工业和信息化委员会
地址:定西市安定区公园路12号     电子邮箱:dxsgxw@163.com
运行维护:定西市工业和信息化委员会办公室
甘公网安备 62110202000064号    备案序号:陇ICP备12000615     网站标识码:6211000014
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2018/05/25 16:20:27